职位描述:
岗位职责:1.实施月度审计计划,确定具体审计范围、制定项目审计方案,确定总体的查核方向和 审计策略,控制审计工作的质量。 2.识别核心业务内部的关键控制点、潜在风险和内控缺陷,有效与相关业务部门沟通。 3.编写、复核审计工作底稿及审计报告,提出改进建议,并推动相关部门落实整改。 4.参与审计部内部管理。 任职资格:1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业,经济类、会计、审计中级及以 上职称,具有注册会计师资格优先。 2.5年以上钢铁企业内部审计工作经历,具有5年大型钢铁制造企业成本核算工作经验优 先。 3.熟悉钢铁制造企业运营模式和管理体系,能独立组织开展审计项目,具有较强的责任 心,具备良好的学习能力、文字表达能力及沟通协调能力。 4.熟悉国家财经法规、审计准则及内控管理体系,熟悉钢铁行业内审工作。 5.其他要求:男性,30-50岁,能接受出差。
岗位职责:1.实施月度审计计划,确定具体审计范围、制定项目审计方案,确定总体的查核方向和 审计策略,控制审计工作的质量。 2.识别核心业务内部的关键控制点、潜在风险和内控缺陷,有效与相关业务部门沟通。 3.编写、复核审计工作底稿及审计报告,提出改进建议,并推动相关部门落实整改。 4.参与审计部内部管理。 任职资格:1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业,经济类、会计、审计中级及以 上职称,具有注册会计师资格优先。 2.5年以上钢铁企业内部审计工作经历,具有5年大型钢铁制造企业成本核算工作经验优 先。 3.熟悉钢铁制造企业运营模式和管理体系,能独立组织开展审计项目,具有较强的责任 心,具备良好的学习能力、文字表达能力及沟通协调能力。 4.熟悉国家财经法规、审计准则及内控管理体系,熟悉钢铁行业内审工作。 5.其他要求:男性,30-50岁,能接受出差。
